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            南通市建設工程質量監督站2019年度部門決算公開
            來源: 南通市住房和城鄉建設局 發布時間:2020-08-31 16:35 累計次數: 字體:[ ]

            目錄

            第一部分部門概況

            一、主要職能

            二、部門機構設置及決算單位構成情況

            三、2019年度主要工作完成情況

            第二部分 2019年度部門決算表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財政撥款收入支出決算總表

            五、財政撥款支出決算表(功能科目)

            六、財政撥款基本支出決算表(經濟科目)

            七、一般公共預算財政撥款支出決算表(功能科目)

            八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(經濟科目)

            九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

            十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

            十一、一般公共預算機關運行經費支出決算表

            十二、政府采購支出表

            第三部分 2019年度部門決算情況說明

            第四部分名詞解釋

            第一部分 部門概況

            一、主要職能

            1、貫徹執行國家、省有關工程質量的法律、法規、政策,結合本單位實際,參與研究制訂本單位的具體實施辦法,并組織實施。

            2、負責受理政府委托的建設工程建設項目報監手續,按照有關法律法規和工程建設強制性標準,實施工程質量監督。

            3、制定工程質量監督工作計劃,按照計劃實施工程質量監督。

            4、監督工程實體質量和工程參建各方責任主體的工程質量行為,依法處理監督中發現的違反建設工程質量管理規定的行為。

            5、監督各方責任主體對工程竣工驗收,對驗收合格工程,向主管部門報送建設工程質量監督報告。

            6、對預制建筑構配件、商品混凝土、商品砂漿進行質量監督。

            7、依法對工程質量進行抽測,并監督檢查檢測機構和商品混凝土、砂漿企業試驗室的工作情況,對不符合技術標準的行為進行糾正和處理。

            8、負責受理政府委托的市區建設工程質量投訴管理工作,組織建設工程質量鑒定工作。

            9、新技術、新成果、新產品轉化和推廣服務。

            二、部門機構設置及決算單位構成情況

            1. 根據部門職責分工,本部門內設機構包括站長室、房建監督一科、房建監督二科、房建監督三科、房建監督四科、材料檢測科、軌道監督科、綜合科、辦公室。本部門無下屬單位。

            2. 從決算單位構成看,納入南通市建設工程質量監督站2019年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家,具體包括:南通市建設工程質量監督站本級。

            三、2019年度主要工作完成情況

            2019年,我站共監督房建工程1311項,面積2517萬㎡,其中結轉工程999項,面積1852萬㎡。新開工工程312項,建筑面積666萬㎡,出具工程質量監督報告295份,面積610萬㎡。市政科監督工程294項,總造價262億。軌道科監督1、2號線26個標段(工區)共計60km。共監督巡查1376次,發出整改通知書516份,監督抽測560次,發出抽檢通知書65份,停工通知書23份,案源移交35份,項目經理扣分10次,約談責任主體6次27家單位,限制一家檢測機構在通承接業務,撤銷2名監理單位見證取樣員證書。受理投訴675起,已處理完畢640起,結案率95%。

            第二部分 南通市建設工程質量監督站2019年度部門決算表

            詳情見PDF文件

            第三部分 2019年度決算情況說明

            一、收入支出總體情況說明

            南通市建設工程質量監督站2019年度收入、支出總計2626.12萬元,與上年相比收、支總計各增加212.91萬元,增長19.35%。其中:

            (一)收入總計1313.06萬元。包括:

            1.財政撥款收入1313.06萬元,為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款,與上年相比增加212.91萬元,增長19.35%。主要原因是住房公積金改革增加在職人員和退休人員的住房公積金和提租補貼、調增退休人員撫恤金、調增退休人員公用經費等。

            2.上級補助收入0萬元,為南通市建設工程質量監督站收到上級單位撥入的非財政補助資金。與上年決算數相同。

            3.事業收入0萬元,為南通市建設工程質量監督站開展工程質量督查業務活動及其輔助活動取得的收入。與上年決算數相同。

            4.經營收入0萬元,為南通市建設工程質量監督站在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。與上年決算數相同。

            5.附屬單位上繳收入0萬元,為南通市建設工程質量監督站附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。與上年決算數相同。

            6.其他收入0萬元,為單位取得的除上述收入以外的各項收入,主要為南通市建設工程質量監督站取得的其他收入。與上年決算數相同。

            7.用事業基金彌補收支差額0萬元,為事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。主要為南通市建設工程質量監督站使用以前年度積累的事業基金彌補當年收支缺口的資金。

            8.年初結轉和結余0萬元,主要為南通市建設工程質量監督站上年結轉本年使用的日常公用經費等資金。

            (二)支出總計1313.06萬元。包括:

            1.城鄉社區(類)支出1035.22萬元,主要用于在職人員工資福利、日常公用經費和工程質量督查業務所發生的費用。與上年相比增加123.34萬元,增長13.53%。主要原因是住房公積金改革增加在職人員和退休人員的住房公積金和提租補貼、調增退休人員撫恤金、調增退休人員公用經費等。

            2.住房保障(類)支出277.84萬元,主要用于人員的住房公積金和提租補貼。與上年相比增加89.57萬元,增長47.58%。主要原因是住房公積金改革增加在職人員和退休人員的住房公積金和提租補貼。

            3.結余分配0萬元,為單位當年結余的分配情況,主要是南通市建設工程質量監督站對非財政補助結余按規定計算繳納的企業所得稅、提取的職工福利基金等。與上年決算數相同。

            4.年末結轉和結余0萬元,主要為南通市建設工程質量監督站本年度(或以前年度)預算安排的其他項目無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定使用的資金。

            二、收入決算情況說明

            南通市建設工程質量監督站本年收入合計1313.06萬元,其中:財政撥款收入1313.06萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

            三、支出決算情況說明

            南通市建設工程質量監督站本年支出合計1313.06萬元,其中:基本支出1150.94萬元,占87.65%;項目支出162.12萬元,占12.35%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

            四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

            南通市建設工程質量監督站2019年度財政撥款收、支總決算2626.12萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加212.91萬元,增長19.35%。主要原因是住房公積金改革增加在職人員和退休人員的住房公積金和提租補貼、調增退休人員撫恤金、調增退休人員公用經費等。

            五、財政撥款支出決算情況說明

            財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。南通市建設工程質量監督站2019年財政撥款支出1313.06萬元,占本年支出合計的100%。

            南通市建設工程質量監督站2019年度財政撥款支出年初預算為1104.63萬元,支出決算為1313.06萬元,完成年初預算的118.87%。其中:

            (一)城鄉社區支出(類)

            1.建設市場管理與監督(款)建設市場管理與監督(項)。年初預算為961.97萬元,支出決算為1035.22萬元,完成年初預算的107.61%。決算數大于預算數的主要原因是住房公積金改革增加在職人員和退休人員的住房公積金和提租補貼、調增退休人員撫恤金、調增退休人員公用經費等。

            (二)住房保障支出(類)

            1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為80.56萬元,支出決算為80.56萬元,完成年初預算的100%。

            2.住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為 62.10 萬元,支出決算為197.28萬元,完成年初預算的317.68%。決算數大于預算數的主要原因是住房公積金改革增加在職人員和退休人員的住房公積金和提租補貼。

            六、財政撥款基本支出決算情況說明

            南通市建設工程質量監督站2019年度財政撥款基本支出1150.94萬元,其中:

            (一)人員經費1060.74萬元。主要包括:基本工資324.21萬元、津貼補貼203.40萬元、獎金0萬元、社會保障繳費112.08萬元、伙食補助費0萬元、績效工資169.26萬元、其他工資福利支出64.64萬元、離休費0萬元、退休費62.29萬元、撫恤金18.20萬元、生活補助0萬元、醫療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金106.02萬元、提租補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.64萬元。

            (二)公用經費90.20萬元。主要包括:辦公費7.33萬元、印刷費0.02萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0.91萬元、取暖費0萬元、物業管理費1.02萬元、差旅費28.92萬元、維修(護)費1.15萬元、租賃費0萬元、會議費0.14萬元、培訓費3.52萬元、公務接待費0.46萬元、專用材料費0萬元、勞務費0.68萬元、委托業務費0萬元、工會經費11.71萬元、福利費15.89萬元、公務用車運行維護費2.01萬元、其他交通費用0萬元、其他商品和服務支出16.44萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

            七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。南通市建設工程質量監督站2019年一般公共預算財政撥款支出1313.06萬元,與上年相比增加212.91萬元,增長19.35%。主要原因是住房公積金改革增加在職人員和退休人員的住房公積金和提租補貼、調增退休人員撫恤金、調增退休人員公用經費等。

            八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

            南通市建設工程質量監督站2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1150.94萬元,其中:

            (一)人員經費1060.74萬元。主要包括:主要包括:基本工資324.21萬元、津貼補貼203.40萬元、獎金0萬元、社會保障繳費112.08萬元、伙食補助費0萬元、績效工資169.26萬元、其他工資福利支出64.64萬元、離休費0萬元、退休費62.29萬元、撫恤金18.20萬元、生活補助0萬元、醫療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金106.02萬元、提租補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.64萬元。

            (二)公用經費90.20萬元。主要包括:辦公費7.33萬元、印刷費0.02萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0.91萬元、取暖費0萬元、物業管理費1.02萬元、差旅費28.92萬元、維修(護)費1.15萬元、租賃費0萬元、會議費0.14萬元、培訓費3.52萬元、公務接待費0.46萬元、專用材料費0萬元、勞務費0.68萬元、委托業務費0萬元、工會經費11.71萬元、福利費15.89萬元、公務用車運行維護費2.01萬元、其他交通費用0萬元、其他商品和服務支出16.44萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

            九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

            南通市建設工程質量監督站2019年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務用車購置及運行費支出3.75萬元,占“三公”經費的87.21%;公務接待費支出0.55萬元,占“三公”經費的12.79%。具體情況如下:

            1.因公出國(境)費決算支出0萬元,完成預算的0%,與上年決算數相同。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國(境)團組0個,累計人0次。

            2.公務用車購置及運行費支出萬元。其中:

            (1)公務用車購置決算支出0萬元,完成預算的0%,與上年決算數相同。本年度使用一般公共預算撥款購置公務用車0輛。

            (2)公務用車運行維護費決算支出3.75萬元,完成預算的23.43%,比上年決算減少5.02萬元,主要原因為嚴格控制公務用車運行維護費;決算數小于預算數的主要原因是厲行節約,嚴格控制公務用車運行維護費。公務用車運行維護費主要用于工程質量監督業務。2019年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量5輛。

            3.公務接待費0.55萬元,完成預算的14.21%,比上年決算減少1.20萬元,主要原因為嚴格控制公務接待費;決算數小于預算數的主要原因是厲行節約,嚴格控制公務接待費。其中:國內公務接待支出0.55萬元,接待5批次,32人次,主要為接待工程質量監督業務等;國(境)外公務接待支出0萬元,接待0批次,0人次。

            南通市建設工程質量監督站2019年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出0.32萬元,完成預算的6.30%,比上年決算減少2.51萬元,主要原因為嚴格控制會議費;決算數小于預算數的主要原因是厲行節約,嚴格控制會議費。2019年度全年召開會議52個,參加會議1669人次。主要為召開工程質量督查辦公會、調研會、工作例會、技術交流等。

            南通市建設工程質量監督站2019年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出5.10萬元,完成預算的63.75%,比上年決算增加1.93萬元,主要原因為加強工程監督人員業務培訓;決算數小于預算數的主要原因是厲行節約,嚴格控制培訓費。2019年度全年組織培訓23個,組織培訓960人次。主要為培訓工程質量督查業務等。

            十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

            南通市建設工程質量監督站2019年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入決算0萬元,本年支出決算0萬元,年末結轉和結余0萬元。

            十一、機關運行經費支出決算情況說明

            2019年本部門機關運行經費支出0萬元,與上年決算數相同。

            十二、政府采購支出決算情況說明

            2019年度政府采購支出總額14.30萬元,其中:政府采購貨物支出4.30萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出10.00萬元。授予中小企業合同金額14.30萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

            十三、國有資產占用情況

            截至2019年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車5輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。

            十四、預算績效評價工作開展情況

            2019年度,本部門單位共0個項目開展了財政重點績效評價,涉及財政性資金合計0萬元;本部門單位(□開展、?未開展)財政整體支出重點績效評價,涉及財政性資金0萬元;本部門單位共2個項目開展了部門單位績效自評,涉及財政性資金合計124.42萬元。

            第四部分 名詞解釋

            一、財政撥款收入:指單位本年度從同級財政部門取得的財政撥款。

            二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

            三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

            四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

            六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

            七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

            八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

            九、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

            十、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

            十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

            十三、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

            十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

            十五、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

            十六、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            十七、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

            南通市建設工程質量監督站2019年度部門決算公開.pdf

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