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            南通市建設工程施工圖審查中心2019年度部門決算公開
            來源: 南通市住房和城鄉建設局 發布時間:2020-08-31 16:39 累計次數: 字體:[ ]

            目錄

            第一部分部門概況

            一、主要職能

            二、部門機構設置及決算單位構成情況

            三、2019年度主要工作完成情況

            第二部分 2019年度部門決算表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財政撥款收入支出決算總表

            五、財政撥款支出決算表(功能科目)

            六、財政撥款基本支出決算表(經濟科目)

            七、一般公共預算財政撥款支出決算表(功能科目)

            八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(經濟科目)

            九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

            十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

            十一、一般公共預算機關運行經費支出決算表

            十二、政府采購支出表

            第三部分 2019年度部門決算情況說明

            第四部分名詞解釋

            第一部分 部門概況

            一、主要職能:

            1、依據國家的法律、法規、標準與規范,開展建設工程施工圖設計文件技術審查。對建設工程施工圖的結構安全和強制性標準、規范執行情況進行審查,消除項目設計存在的質量安全隱患,確??辈旒霸O計質量。

            2.對勘察設計企業、注冊執業人員不良記錄、違法、違規行為統計報告;對施工圖勘察、設計、審查質量檢查。

            二、部門機構設置及決算單位構成情況

            1. 根據部門職責分工,本部門內設機構包括主任室、總工程師室、圖紙受理、審圖辦公室、辦公財務室及檔案整理室 。本部門無下屬單位。

            2. 從決算單位構成看,納入南通市建設工程施工圖審查中心2019年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家,具體包括: 南通市建設工程施工圖審查中心本級。

            三、2019年度主要工作完成情況

            1、扎實工作,高質量完成施工圖審查任務

            施工圖審查完成房屋建筑工程項目701項,審查建筑總面積1345.48萬㎡;完成市政、燃氣類項目483項,審查投資概算1074986.61萬元;完成消防專項審查56項。房屋建筑和市政工程審查覆蓋率達100%。

            施工圖審查過程中,查出違反國家強制性條文、標準367條次,消除了項目設計中存在的工程質量、安全隱患,較好地保證了我市的勘察設計質量。

            2、多措并舉,施工圖審查服務提質增效

            (1)、提前介入,實行容缺受理。在項目前期手續不全、基本具備施工圖技術審查條件情況下,推進建設單位信用承諾,進行容缺接審、預審審查施工圖設計工作,助推項目審批進程。

            (2)、技術咨詢,專家集中會審。對政府關系民生、大型建設、重點工程等,施工圖審查采取專業咨詢、現場服務、集中會審多種形式,提高服務效率,滿足項目建設需求。

            (3)、優化升級,數字審圖應用。中心對具備條件的施工圖審查項目100%應用電子審圖技術,全年完成的圖審項目中數字審圖應用率為95.3%,“不見面、網上審”成為審查主流方式,項目審查降低紙質圖紙成本的同時,解決了耗時費力、流程復雜現象,方便了群眾。

            第二部分 南通市建設工程施工圖審查中心2019年度部門決算表

            詳情見PDF文件

            第三部分 2019年度決算情況說明

            一、收入支出總體情況說明

            南通市建設工程施工圖審查中心2019年度收入、支出總計3425.08萬元,與上年相比收、支總計各減少375.99萬元,減少 18%。其中:

            (一)收入總計1712.54萬元。包括:

            1.財政撥款收入1712.54萬元,為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款,與上年相比減少375.99萬元,減少18%。主要原因是減少業務用房裝修費用。

            2.上級補助收入0萬元。

            3.事業收入0萬元。

            4.經營收入0萬元。

            5.附屬單位上繳收入0萬元。

            6.其他收入0萬元。

            7.用事業基金彌補收支差額0萬元。

            8.年初結轉和結余0萬元。

            (二)支出總計1712.54萬元。包括:

            1.城鄉社區支出1586.88萬元,主要用于基本支出536.91萬元,項目支出1175.63萬元。。與上年相比減少462.48萬元,減少22%。主要原因是減少業務用房裝修費用。

            2.住房保障支出125.66萬元,主要用于基本支出125.66萬元。與上年相比增加 86.49萬元。主要原因是住房公積金改革,公積金與提租補貼增加。

            3.結余分配 0 萬元。

            4.年末結轉和結余 0 萬元

            二、收入決算情況說明

            南通市建設工程施工圖審查中心本年收入合計1712.54萬元,其中:財政撥款收入1712.54萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

            三、支出決算情況說明

            南通市建設工程施工圖審查中心本年支出合計1712.54萬元,其中:基本支出536.91萬元,占31.35%;項目支出1175.63萬元,占68.65%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

            四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

            南通市建設工程施工圖審查中心2019年度財政撥款收、支總決算1712.54萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少375.99萬元,減少18%。主要原因是減少業務用房裝修費用。

            五、財政撥款支出決算情況說明

            財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。南通市建設工程施工圖審查中心2019年財政撥款支出1712.54萬元,占本年支出合計的100%。南通市建設工程施工圖審查中心2019年度財政撥款支出年初預算為1321.15萬元,支出決算為1712.54萬元,完成年初預算的129.62%。主要原因:住房公積金改革,公積金與提租補貼增加和業務用房辦證費用。

            (一)城鄉社區支出(類)

            1.其他城鄉社區管理事務支出(項)。年初預算為 1279.94萬元,支出決算為 1237.78 萬元,完成年初預算的96.70%。預算數大于決算數的主要原因是一名在編人員退休,節約三公經費。

            2.其他城鄉社區支出。年初預算為 0 萬元,支出決算為349.10萬元,決算數大于預算數的主要原因:追加業務用房辦證費用。

            (二)住房保障支出(類)

            1.住房公積金、提租補貼 (項)。年初預算為41.21萬元,支出決算為125.66萬元,完成年初預算的304.93 %。決算數大于預算數是住房公積金改革,公積金與提租補貼增加。

            六、財政撥款基本支出決算情況說明

            南通市建設工程施工圖審查中心2019年度財政撥款基本支出536.91萬元,其中:

            (一)人員經費489.06萬元。主要包括:基本工資85.71萬元、津貼補貼138.71萬元、社會保障繳費62.75萬元、績效工資98.29萬元、其他工資福利支出84.42萬元、住房公積金19.18萬元。

            (二)公用經費47.85萬元。主要包括:辦公費11.89萬元、郵電費0.3萬元、取暖費0萬元、差旅費9.3萬元、維修(護)費1.08萬元、會議費0.36萬元、培訓費2.68萬元、公務接待費0萬元、工會經費5.53萬元、福利費7.65萬元、公務用車運行維護費4.04萬元、其他商品和服務支出5.02萬元。

            七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。南通市建設工程施工圖審查中心2019年一般公共預算財政撥款支出1712.54萬元,與上年相比減少375.99萬元,減少18%。主要原因是減少業務用房裝修費用。

            八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

            南通市建設工程施工圖審查中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出536.91萬元,其中:

            (一)人員經費489.06萬元。主要包括:基本工資85.71萬元、津貼補貼138.71萬元、社會保障繳費62.75萬元、績效工資98.29萬元、其他工資福利支出84.42萬元、住房公積金19.18萬元。

            (二)公用經費47.85萬元。主要包括:辦公費11.89萬元、郵電費0.3萬元、取暖費0萬元、差旅費9.3萬元、維修(護)費1.08萬元、會議費0.36萬元、培訓費2.68萬元、公務接待費0萬元、工會經費5.53萬元、福利費7.65萬元、公務用車運行維護費4.04萬元、其他商品和服務支出5.02萬元。

            九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

            南通市建設工程施工圖審查中心2019年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務用車購置及運行費支出4.04萬元,占“三公”經費的100%;公務接待費支出0萬元,占“三公”經費的0%。具體情況如下:

            1.因公出國(境)費決算支出0萬元,完成預算的0%,比上年決算增加(減少)0萬元。

            2.公務用車購置及運行費支出4.04萬元。其中:

            (1)公務用車購置決算支出0萬元,完成預算的0%,比上年決算增加(減少)0萬元。

            (2)公務用車運行維護費決算支出4.04萬元,完成預算的72%,比上年決算減少2.59萬元,主要原因為節約開支;決算數小于預算數的主要原因厲行節約。公務用車運行維護費主要用于服務審圖業務需求。2019年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有2量輛。

            3.公務接待費0萬元,完成預算的0%,比上年決算減少0.14萬元,主要原因為領導按黨政機關要求厲行節約,反對浪費;決算數小于預算數的主要原因領導按黨政機關要求厲行節約,反對浪費,做到能不接待就不接待。

            南通市建設工程施工圖審查中心2019年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出0.36萬元,完成預算的36%,比上年決算增加0.36萬元,主要原因為參加消防設計審查會議;決算數小于預算數的主要原因控制會議支出。2019年度全年召開會議1個,參加會議人次2人。主要為召開消防設計審查會議。

            南通市建設工程施工圖審查中心2019年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出2.68萬元,完成預算的87.58%,比上年決算增加1.07萬元,主要原因國家建設部、省級部門設計規范、標準不斷更新,技術培訓因此增多;決算數小于預算數的主要原因主要接受建設部,省廳安排的培訓活動,需要按上級部門指導計劃進行。2019年度全年組織培訓9個,組織培訓人次14人。主要為專業規范培訓,技術繼續教育培訓。

            十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

            南通市建設工程施工圖審查中心2019年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入決算0萬元,本年支出決算0萬元,年末結轉和結余0萬元。

            十一、機關運行經費支出決算情況說明

            2019年本部門機關運行經費支出0萬元,比2018年增加(減少)0萬元。

            十二、政府采購支出決算情況說明

            2019年度政府采購支出總額0.9萬元,其中:政府采購貨物支出0.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

            十三、國有資產占用情況

            截至2019年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是公務用車;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。

            十四、預算績效評價工作開展情況

            2019年度,本部門單位共__0_個項目開展了財政重點績效評價,涉及財政性資金合計____0__萬元;本部門單位(□開展、R未開展)財政整體支出重點績效評價,涉及財政性資金_0___萬元;本部門單位共_0_個項目開展了部門單位績效自評,涉及財政性資金合計0萬元。

            第四部分 名詞解釋

            一、財政撥款收入:指單位本年度從同級財政部門取得的財政撥款。

            二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

            三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

            四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

            六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

            七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

            八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

            九、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

            十、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

            十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

            十三、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

            十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

            十五、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

            十六、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            十七、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

            南通市建設工程施工圖審查中心2019年度部門決算公開.pdf

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