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            南通市房屋安全鑒定中心2019年度部門決算公開
            來源: 南通市住房和城鄉建設局 發布時間:2020-08-31 15:51 累計次數: 字體:[ ]

            目 錄

            第一部分 部門概況

            一、主要職能

            二、部門機構設置及決算單位構成情況

            三、2019年度主要工作完成情況

            第二部分 2019年度部門決算表

            一、 收入支出決算總表

            二、 收入決算表

            三、 支出決算表

            四、 財政撥款收入支出決算總表

            五、 財政撥款支出決算表(功能科目)

            六、 財政撥款基本支出決算表(經濟科目)

            七、 一般公共預算財政撥款支出決算表(功能科目)

            八、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表(經濟科目)

            九、 一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

            十、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

            十一、一般公共預算機關運行經費支出決算表

            十二、政府采購支出決算表

            第三部分 2019年度部門決算情況說明

            第四部分 名詞解釋

            第一部分 部門概況

            一、主要職能

            中心主要業務范圍有:房屋結構安全鑒定;房屋損壞原因的鑒定;房屋裝飾裝修拆改結構的安全鑒定;改變房屋使用功能的結構安全鑒定;火災對房屋影響鑒定;施工對相鄰房屋的影響鑒定;房屋增層、改造的安全鑒定;民用房屋翻改建的鑒定;職工提取住房公積金大修房屋的鑒定;縣(市)區涉及500 m2以上公共場所房屋和單體在3000m2以上的其它房屋的安全鑒定;房屋解危及加固技術的咨詢服務。

            二、部門機構設置及決算單位構成情況

            1. 根據部門職責分工,本部門內設機構包括綜合科,鑒定科。本部門下屬單位包括:南通天平房屋安全司法鑒定所。

            2. 從決算單位構成看,納入南通市房屋安全鑒定中心2019年部門匯總決算編制的預算單位計1家,具體即為本級部門。

            三、2019年度主要工作完成情況

            (一)黨建工作

            中心始終把本單位黨建工作擺在突出位置,納入重要日程,與業務工作同步考慮、同步部署、同步實施。堅持“一崗雙責”,切實履行“兩個責任”工作,對重大決策(事項)進行集體研究,做到守土有責,對黨負責。定期組織黨風廉政建設各項規定的學習教育,及時傳達上級對黨風廉政建設的指示和要求。根據局系統安排,認真開展了“5.10思廉日”、“算好廉政帳”、“不忘初心、牢記使命”等主題教育學習活動,組織黨員參加各種競賽活動,并結合實際工作找問題、找差距,切實使學習落到實處,取得實效。

            (二)綜合工作

            中心定期召開月度辦公會議,認真布置和總結月度工作,開展相關學習和總結,確保中心各項工作的平穩有序運行。綜合科認真工作、嚴格履職,較好的發揮了樞紐和橋梁作用,單位人事、財務、檔案、會議安排、對外交流、協作、固定資產管理等各項工作平穩、高效完成。2019年,中心圓滿完成南通天平房屋安全司法鑒定所的注銷清算工作。同時,中心充分發揮技術優勢,協助省房協在南通成功舉辦全省鑒定檢測專題研討會、全省鑒定檢測技術人員繼續教育、全省鑒定報告質量競賽等大型活動,受到省房協和省內同行的高度肯定和贊揚。

            (三)鑒定業務工作

            2019年截止目前,共完成各類房屋安全鑒定項目161項,其中:常規鑒定項目35項、城管商請技術認定項目86項、交辦信訪件技術核查項目29項、法院委托司法鑒定項目11項,鑒定(認定)報告合格率100%,未出現一份錯鑒案例。此外,中心還分成多個組,多批次協助局系統相關部門開展建筑工地、軌道交通建設現場安全生產大檢查;南通地區老舊房屋排查的督查指導等工作。上述工作的完成為政府部門重大事項決策、疑難復雜問題解決、社會矛盾糾紛處置、城市房屋裝飾裝修管理及綜合執法等提供了強有力的技術支撐。

            (四)臺網職能工作

            臺網中心在上級部門的領導下,積極履職,認真開展日常工作。中心做好了全市地震監測臺網儀器設備的技術維護和維修工作;開展了地震活動和地震監測的日常工作,實施了地球物理數據分析、地震預測研究、會商等工作;同時,中心還負責地震烈度與預警信息的轉發和服務,開展減災技術檢測、研究及推廣應用工作。一年來,臺網中心工作保持平穩運行。

            (五)安全生產工作

            堅持“警鐘長鳴,預防為主”,堅守安全工作紅線、底線,與各科室負責人簽訂安全生產責任狀,落實兼職安全員工作職責,嚴格執行日常辦公運行和鑒定外出作業“安全交底”制度,積極開展“安全生產月”活動,安全生產工作做到逢會必講,貫穿于日常工作開展的方方面面,全年實現安全生產“零事故”目標。

            第二部分 南通市房屋安全鑒定中心2019年度部門決算表

            詳見附件2019年度部門決算表

            南通市房屋安全鑒定中心2019年度部門決算公開數據.pdf

            第三部分 2019年度決算情況說明

            一、收入支出總體情況說明

            2019年度收入、支出總計572.08萬元,與上年相比收、支總計各減少 4.6萬元,減少 1.58%。主要原因是劃撥南通市城管局5人導致經費減少。其中:

            (一)收入總計286.04萬元。包括:

            1.財政撥款收入286.04萬元,為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款, 與上年相比減少 4.6萬元,減少 1.58 %。主要原因是人員減少。

            2.上級補助收入0萬元,與去年決算一致。

            3.事業收入0萬元,與去年決算一致。

            4.經營收入0萬元,與去年決算一致。

            5.附屬單位上繳收入0萬元,與去年決算一致。

            6.其他收入0萬元,與去年決算一致。

            7.用事業基金彌補收支差額0萬元,與去年決算一致。

            8.年初結轉和結余0萬元,與去年決算一致。

            (二)支出總計 286.04萬元。包括:

            1.住房保障支出286.04萬元,與上年相比減少4.6萬元,減少1.58%。主要原因是劃撥南通市城管局5人導致經費減少。

            2.結余分配0萬元,與去年決算一致。

            3.年末結轉和結余 0萬元,與去年決算一致。

            二、收入決算情況說明

            本年收入合計286.04萬元,其中:財政撥款收入286.04萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占 0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

            三、支出決算情況說明

            本年支出合計 286.04萬元,其中:基本支出 271.45萬元,占 94.90 %;項目支出 14.60 萬元,占 5.1 %;經營支出 0 萬元,占 0%;對附屬單位補助支出 0萬元,占 0 %。

            四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

            2019年度財政撥款收、支總決算 286.04 萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少 4.6萬元,減少1.58%

            主要原因人員減少。

            五、財政撥款支出決算情況說明

            財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。中心2019年財政撥款支出286.04萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出減少 4.6萬元,減少 1.58%。主要原因是人員減少。

            中心2019年度財政撥款支出年初預算為194.54萬元,支出決算為 286.04 萬元,完成年初預算的147.03%。決算大于年初預算的主要原因為2018年獎金、應休未休假補貼的發放;公積金、住房補貼繳納基數的統計口徑調整及繳納比例的上調。其中:

            (一) 住房保障(類)

            1.年初預算為194.54萬元,支出決算為286.04萬元,完成年初預算的147.03%。決算大于年初預算的主要原因為2018年獎金、應休未休假補貼的發放;公積金、住房補貼繳納基數的統計口徑調整及繳納比例的上調。

            六、財政撥款基本支出決算情況說明

            中心2019年度財政撥款基本支出271.45萬元,其中:

            (一)人員經費251.55萬元。主要包括:基本工資40.51萬元、津貼補貼61.09萬元、獎金47.99萬元、社會保障繳費31.65萬元、績效工資36.04萬元、退休費3.27萬元、住房公積金26.04萬元、其他對個人和家庭的補助支出4.96萬元。

            (二)公用經費19.90萬元。主要包括:辦公費2.0萬元、郵電費0.59萬元、差旅費5.9萬元、會議費0.19萬元、培訓費1.11萬元、公務接待費0.06萬元、委托業務費0.6萬元、工會經費2.7萬元、福利費3.65萬元、公務用車運行維護費1.63萬元、其他商品和服務支出1.47萬元。

            七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。中心2019年一般公共預算財政撥款支出286.04萬元,與上年相比減少4.6萬元,減少1.58 %。主要原因是人員減少。中心 2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為194.54 萬元,支出決算為286.04 萬元,完成年初預算的147.03 %。決算大于年初預算的主要原因為2018年獎金、應休未休假補貼的發放;公積金、住房補貼繳納基數的統計口徑調整及繳納比例的上調。

            八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

            中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出271.45萬元,其中:

            (一)人員經費 251.55萬元。主要包括:基本工資40.51萬元、津貼補貼61.09萬元、獎金47.99萬元、社會保障繳費31.65萬元、績效工資36.04萬元、退休費3.27萬元、住房公積金26.04萬元、其他對個人和家庭的補助支出4.96萬元。

            (二)公用經費 19.90 萬元。主要包括:辦公費2.0萬元、郵電費0.59萬元、差旅費5.9萬元、會議費0.19萬元、培訓費1.11萬元、公務接待費0.06萬元、委托業務費0.6萬元、工會經費2.7萬元、福利費3.65萬元、公務用車運行維護費1.63萬元、其他商品和服務支出1.47萬元。

            九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

            中心2019 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務用車購置及運行費支出1.63萬元,占“三公”經費的46.57%;公務接待費支出0.06萬元,占“三公”經費的1.71%。具體情況如下:

            1.因公出國(境)費決算支出0萬元,完成預算的0%,比上年決算增加0萬元。

            2.公務用車購置及運行費支出 1.63 萬元。其中:

            (1)公務用車購置決算支出0萬元,完成預算的0%,比上年決算減少0萬元。

            (2)公務用車運行維護費決算支出1.63萬元,完成預算的60.37%,比上年決算增加0.31萬元,主要原因為公務用車運行維護費主要用于開展中心的業務工作,本單位現有車輛僅一臺,而且車子逐年老齡化,為確保行車安全,車輛定期保養、維修所有所增加。

            3.公務接待費0.06萬元,完成預算的7.50%,比上年決算增加0.02萬元,主要原因為檔案整理人員午餐費有些許增加;決算數小于預算數的主要原因是單位嚴格執行中央的八項規定。其中:國內公務接待支出0.06萬元,接待12批次,30人次,主要為檔案公司人員午餐費;國(境)外公務接待支出 0萬元,接待0批次,0人次。

            2019年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出0.19萬元,完成預算的19%,比上年決算增加0.07萬元,主要原因是下半年涉及主要領導人調整,臺網測震中心整體劃入,會議增加;決算數小于預算數的主要原因盡可能本著節約的原則,盡量整合辦公會議的頻率。2019 年度全年召開會議4個,參加會議40人次。主要為召開單位辦公會議、行業管理及單位重大事項討論研究。

            2019年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出2.11萬元,完成預算的81.1%,比上年決算減少1.24萬元,主要原因為人員減少;決算數小于預算數的主要原因培訓內容有所減少。2019年度全年組織培訓5個,組織培訓15人次。主要為房屋安全鑒定技術人員的繼續教育培訓;鑒定新技術、新標準的宣貫學習培訓;鑒定疑難復雜問題的技術研討等。

            十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

            2019年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入決算0萬元,本年支出決算0萬元,年末結轉和結余0萬元。具體支出情況如下:

            十一、機關運行經費支出決算情況說明

            2019年本部門機關運行經費支出0萬元,比2017年增加0萬元,增長0%。

            十二、政府采購支出決算情況說明

            2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

            十三、國有資產占用情況

            截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,省部級領導干部用車0輛、廳級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套);單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。

            十四、預算績效評價工作開展情況

            本部門2019年度共0個項目開展了績效評價工作,涉及財政性資金合計0萬元。

            第四部分 名詞解釋

            一、財政撥款收入:指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。

            二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

            三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

            四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

            六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

            七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

            八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

            九、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

            十、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

            十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

            十三、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

            十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

            十五、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

            十六、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            十七、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

            南通市房屋安全鑒定中心2019年度部門決算公開.pdf

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